【巡察整改】中共湘西自治州审计局党组关于巡察整改进展情况的通报
根据州委巡察工作统一部署,2025年3月4日至5月16日,十二届州委第七轮巡察第二巡察组对州审计局党组进行了巡察。2025年7月3日,州委巡察组向州审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况通报如下。
一、组织整改落实情况
湘西州审计局党组坚持把巡察整改作为重大政治任务,切实提高政治站位,深刻认识巡察整改的重要性和紧迫性,将其作为深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决践行“两个维护”的政治自觉,以高度的政治自觉和责任担当,坚决扛起巡察整改主体责任,扎实推进各项整改工作。
局党组书记张立新同志坚决扛牢巡察整改第一责任人责任,对巡察整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办,多次主持召开党组会议专题研究整改工作,带头认领问题,带头制定措施,带头督促落实,确保整改任务不折不扣落到实处。
截至2026年3月23日,巡察反馈湘西州审计局党组的37个具体问题,已完成整改37个;制定的81条整改措施,已完成整改81条;无巡察移交的信访件;巡察交办的立行立改6件,已办结6件。
二、巡察反馈问题整改进展情况
(一)反馈问题:深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党二十大的精神有差距方面。
问题1:执行“第一议题”制度不到位。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是精准选定学习内容。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新发表的重要讲话、重要文章和作出的重要指示批示、党的创新理论、对审计工作的重要指示批示作为局党组会议第一议题。二是书记领学示范。党组书记亲自主持、亲自领学,以上率下,充分发挥示范引领作用。三是加强监督检查。机关党委对2025年第三、四季度开展“第一议题”执行情况进行“回头看”,未发现不规范问题。
问题2:政治理论学习不深入。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是深化理论武装,提升学习实效。构建“第一议题+理论中心组+三会一课”三维学习体系,将习近平新时代中国特色社会主义思想、总书记关于审计工作重要指示批示及全面从严治党论述作为核心内容,创新开展“审计讲堂”“专题研讨”“现场教学”等活动,推动理论学习从“入脑”向“入心”深化,确保学用结合、知行合一。二是健全风险防控,筑牢廉洁防线。出台《湘西自治州审计局廉政风险点排查防控工作方案》,组织开展年度廉政风险排查,梳理17个科室、2个局属二级机构26项廉政风险,并要求17名科室长(负责人)签写廉政承诺。同时,结合主题教育、“一月一课一片一实践”活动,切实增强廉洁自律意识和风险防范能力。三是出台《2025年度意识形态工作责任制实施细则》《2025年领导班子履行意识形态工作责任制分工》,严格落实理论中心组学习“确定主题、制定方案、集体学习、专题研讨、总结交流、成果转化”六个环节要求。同时,每季度专题研究意识形态工作,加强阵地管理和舆情研判,确保意识形态领域安全稳定,为审计事业发展提供坚强思想保证。
(二)反馈问题:审计基础工作不扎实方面。
问题3:审计项目程序不严格。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是加强业务培训。组织全体审计人员开展全过程审计质量控制培训,对巡察反馈的7个项目12个问题逐一纠错整改。二是开展自查自纠。完成全面对标自查,发现2022年度州本级重大专项资金审计调查项目存在审计通知书送达程序不规范问题。三是形成制度保障。出台《审计全过程质量控制规程》,明确审计实施方案制定、审批和备案要求,全面实行审计实施方案限时备案制度,确保内容完整、签批合规、实际可行。四是增强刚性约束。局党组指派审理科加强审核,明确“审计通知书与进点日不足三个工作日不签批、审计实施方案未开展审前调查不签批、业务部门复核意见书不送审不受理”的要求。五是完善审批手续。对部分审计项目不完善的审批程序进行了补办和规范。六是健全档案资料。全面完成审计档案中缺失的审前调查资料、审理意见书和复核意见书等补充归档工作。七是补充实施方案。对部分审计项目缺失的审计实施方案进行了补充完善,并按程序审批存档。
问题4:审计档案管理不到位。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是采取措施立行立改。完成部分项目档案中审计实施方案的替换。二是举一反三自查自纠。组织完成2023年以来的审计项目档案全面“回头看”,补充备考表375份。三是加强监督持续推进。督促审计组完成对2024年年度审计计划内的19个审计项目按期归档、装订成册。四是强化培训提升能力。组织全体审计干部集中培训《湖南省审计机关审计档案管理办法》。五是科学规范制度刚性。出台的《湘西州审计局审计全过程质量控制规程(试行)》,将项目归档须指定立卷人、检查人和复查必要资料的要求全面纳入制度规定。
问题5:少数审计相关制度未修订。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是对《对参与工程结算审计咨询服务社会中介的考核管理办法》进行修订,对《聘请社会中介机构参与政府投资项目审计管理办法(修订)》进行废止。二是对现行所有规章制度进行了一次全面梳理,废止70个;保留14个;修订4个,待修订1个;待废止3个。对《湘西自治州审计局新闻发言人制度》等制度进行了修订。建立全周期的动态管理台账,从根本上杜绝类似问题再次发生。
问题6:指导县市审计工作不够。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是强化业务培训。举行计算机能力、投资审计工作分析研讨、计划统计业务培训等培训,切实加强业务能力,全面提升审计质效。派42名干部参加省州巡视巡察、省厅审计项目等工作交流,进一步开拓审计视野。二是加强业务指导。组织对全州县市审计机关开展全覆盖的审计质量检查工作,进一步聚焦指导审计业务全流程存在的短板不足。通报县市审计项目存在的74个问题。三是加强现场指导。党组书记、局长赴8县市审计局、审计现场,进行了座谈了解、实地调研、现场指导。
(三)反馈问题:审计穿透力不够强方面。
问题7:少数审计报告揭示问题不透彻,取证不够充分。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。出台《湘西州审计局审计全过程质量控制规程(试行)》,压实三级复核责任,明确主审或授权人员交叉审核取证单和工作底稿,重点问题组内充分讨论,报告征求意见稿双人审核并签署意见,立卷建档明确责任并签署意见。二是加强穿透式审计理念和风险防范意识。组织全过程审计质量控制培训,强调取证要求,明确特殊情形证据固定方式,加强对反馈意见的核实研判,记录重要管理事项。三是强化业务科室和审理科的复核责任。通过《湘西州审计局审计全过程质量控制规程(试行)》进一步细化业务科室和审理科的复核责任,以审计实施方案的目标、范围、重点为标准,全面审核取证是否充分、定性是否准确、程序是否合规,问题是否全面反映、原因分析是否客观,运用穿透式审计的思维和方法提出审核意见。
问题8:斗争精神有欠缺。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是加强审计档案规范管理培训。组织全局审计干部参加审计项目档案管理培训,详细讲解《审计项目档案标准目录(参考模版)》和《审计项目档案备考表填报说明》,重申审计档案立卷建档流程,明确立卷人和检查人的责任。二是实行制度建设与业务培训双重保障。出台的《湘西州审计局审计全过程质量控制规程(试行)》,重点强调审计组内部复核、业务科室复核、审理科复核等多级责任落实要求;开展审计项目档案管理培训,进一步强调审计档案重要管理事项。三是进一步加强审计重要事项管理。对审计项目特殊情况审慎认定,将相关资料纳入档案备查,组织学习档案管理办法,并明确审前调查可通过政策学习、政务信息查阅等多种方式开展。
(四)反馈问题:审计报告质量有欠缺方面。
问题9:审核把关不严。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是细化审计组和有关科室对审计报告及征求意见稿的审核复核责任,在《湘西州审计局审计全过程质量控制规程(试行)》中进一步明确,并在干部平时考核指标中予以落实。二是采取措施立行立改,审理意见书中被审计单位名称表述错误问题已进行纠正,并替换了审计项目档案中的存误资料。
问题10:审计建议雷同,针对性不强。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是出台《审计全过程质量控制规程》,进一步规范审计工作程序。二是印发《文明审计现场管理负面清单》,倒逼审计人员加强沟通和研判,精准提出审计建议。三是加强复核把关的力度。创先试行项目预审理机制,全流程复核把关,对巡察问题立行立改。
(五)反馈问题:推动湘西审计事业高质量发展有不足方面。
问题11:统筹推动内部审计工作不够扎实。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是增加指导监督和培训工作。组织50余名内审人员培训研讨,确定3人负责内审工作,制定下发《湘西州内部审计工作发展规划(2026-2030)》。二是完善财务管理规章制度。建立内审工作台账,补充整改退款凭证,规范报账资料,提高审核严谨性。
问题12:推进科技强审力度不够。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。注重一专多能人才培养,鼓励跨专业考取职称。2025年,选送5人参加计算机培训,4人参与大数据分析项目,1名计算机专业干部通过高级审计师考试。同时,先后开展计算机能力培训、Deepseek应用微课堂及“金审三期”平台培训,提升审计质效。
(六)反馈问题:做实审计整改“下半篇文章”有不足方面。
问题13:审计整改督促力度不够。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是强化整改力度,推动问题清零。通过签订协议、系统登记、修订制度、追缴资金等方式整改到位。二是分类依法推进,确保整改落实。建立“清单销号、每月调度、定期汇报”机制,实行台账管理,采取“回头看”、现场核查等方式督促,确保按期整改。三是创新整改模式,健全长效机制。实行“下沉、提级、重点”督办模式,全过程闭环管理,整改工作获审计署、省审计厅肯定,并在全省审计整改执行培训会上作典型发言。
问题14:审计整改跟踪和成果运用有不足。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是规范整改流程。制定《审计查出问题整改工作规程》并配备相关学习资料,推动整改工作制度化、标准化和规范化。二是加强跟踪督办。在本级经济责任审计中同步报送以往问题整改结果,为干部管理提供参考;依法向人大常委会报告审计查出问题整改情况,并接受满意度测评;联合相关部门对民生领域及重点行业审计查出问题的整改情况开展暗访督导和现场核查;对重点审计项目结果进行现场反馈,强调要严抓审计整改,确保全面完成各项整改任务。三是深化成果转化。系统梳理近年来审计发现事关经济社会发展的重点难点问题整改情况,报送至州委决策参考。针对审计发现的项目管理不规范等问题,下发整改提醒函,动态跟踪整改进度。通过资料核查与“回头看”,重点检验整改措施落地效果和长期成效,确保问题真改实改、清仓见底。
(七)反馈问题:落实意识形态工作责任制不到位方面。
问题15:专题研究意识形态工作不深入。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是强化理论武装,提升政治站位。将意识形态工作纳入党组重要议事日程,通过党组会、理论中心组学习等平台,专题学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述及相关政策文件。二是健全研判机制,定期专题研讨。严格落实《意识形态工作责任制实施方案》,制定《意识形态风险防控清单》,全年党组会4次专题分析研判审计领域意识形态新动向。三是加强能力建设,组织专业培训。结合周五集中学习的平台,对“三审制”相关政策进行了详细讲解,风险防控能力持续提升。
问题16:意识形态工作“五个纳入”不够。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是提高意识形态考核分值。印发《2025年度干部职工考核管理办法》的通知中明确2025年度州审计局干部职工考核共性指标中意识形态考核项目,分值为20分。二是开展自查自纠。开展“回头看”,围绕理论学习、阵地管理、风险防控等重点,全年2次通过查阅资料、座谈等方式排查问题,推动意识形态工作质量持续提升。
问题17:执行新闻报道“三审制”不严。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是开展“回头看”。由秘书科、办公室联合对局网站发布的稿件进行了一一审核,确认已发布的稿件均严格执行“三审制”。二是加强宣传培训。结合周五集中学习的平台,对“三审制”相关政策进行了详细讲解。三是停办公众号。2025年6月,已停办《湘西审计》公众号。
(八)反馈问题:落实全面从严治党主体责任有欠缺方面。
问题18:落实全面从严治党责任不到位。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是精准化完善责任分工。修订《2025年党风廉政建设责任制分工》,突出“一岗双责”与岗位廉政特点,确保分工与反腐败新形势精准适配。二是常态化推进专题部署。专题研究党风廉政会议4次,将从严治党要求嵌入审计计划制定、现场实施等全流程,实现业务工作与廉政建设同频共振。三是做实谈心谈话制度。制定谈心谈话工作计划,开展党组书记与全局干部职工,分管领导与分管科室干部职工,“一对一”谈话,并形成综合报告。四是刚性化强化监督问责。机关纪委配合派驻纪检组开展全面从严治党监督工作,形成严管严治氛围,推动审计局政治生态持续向好。
问题19:防范廉政风险意识不够强。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。完成《湘西州审计局“三重一大”决策制度》《湘西州审计局财务管理制度》修订工作并正式颁布实施。自此,单位预算执行、费用报销等各项财务工作及相关重大决策,均严格遵照新修订制度规范有序开展。
问题20:以案示警,从严管理不到位。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是深化警示教育成效。将反腐教育融入理论中心组学习,组织全体干部集中观看州纪委监委《小官巨贪》纪录片,通过“身边事教育身边人”,剖析违规违纪行为根源及危害,引导干部深刻认识廉洁自律重要性,全局遵纪守法自觉性显著增强。二是完善廉政制度体系。修订《廉政回访制度》,2025年开展审计项目廉政回访14次,覆盖州本级及8县市重点项目,发放调查问卷120份,与被审计单位人员座谈80人次,有效促进了依法审计、文明审计、廉洁审计。
(九)反馈问题:履行日常监督责任有不足方面。
问题21:开展警示教育有欠缺。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是结合主题教育,开展警示教育大会。观看警示教育片《中央八项规定出台12周年:筑牢堤坝》,通报河南省信阳市罗山县10名干部在学习教育期间违规吃喝、严重违反中央八项规定精神问题。二是结合“一月一课一片一实践”活动,开展“探寻秦简廉政智慧筑牢审计廉洁防线”现场教学,进一步增强廉洁自律意识和风险防控能力,为审计工作高质量发展提供坚强纪律保障。三是结合中心组学习,观看警示教育片,通过身边人、身边事教育干部职工不越红线、不触底线、不碰高压线,永葆审计队伍忠诚干净担当的政治本色。
问题22:日常监督力度不够。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。出台的《湘西自治州审计局工会委员会财务管理制度》中,已明确了物资发放要履行签领手续。10月份开展的神秘湘西音乐观赏活动已要求领取人进行亲笔签名。派驻纪检组已开展财务管理专项检查,发现问题1个,对监督发现的问题实行“台账式管理、销号式整改”。
(十)反馈问题:执行财经纪律不严格方面。
问题23:执行财务制度不够到位。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。补充垫款凭证,严格实行“公对公”转账,完善附件,复核相关情况,同时提高审核标准,加强财务人员审核水平。
问题24:公务接待管理不规范。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。公务接待管理方面严格落实相关制度并实行专人负责管理,规范使用湖南省“互联网+监督”系统公务用车和公务接待管理信息平台,自2024年7月至今使用公务接待管理信息平台按工作要求补录其他接待相关信息3条,接收非试点地区公函信息3条,收到并安排省内公函有关公务接待信息3条,均按规定、按程序进行接待管理,目前我局(含下级)暂无接待预警待办信息。个别公务接待公函未盖章,先落实事项核定,再补盖公章,目前相关手续已完备。
问题25:工会财务管理不规范。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是制定了《湘西自治州审计局工会委员会财务管理制度》,明确了报账流程规范要求。二是针对巡察提出的0.58万元医疗互助活动无发票保障、1.3万元无发票保障、0.1万元干部职工结婚予以慰问、0.08万元无发票报账等问题,均已作出情况说明,严格按照规定完善报账手续。
(十一)反馈问题:议事决策不够规范方面。
问题26:执行民主集中制不严格。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。根据《关于进一步规范党组会议和局务会议有关事项的管理办法》(州审办发〔2025〕4号)要求,一是严格执行“一事一议”制度,按要求进行会议记录。二是会议召开前严格执行会前审批流程,会上领导班子成员积极发表意见,并明确了秘书科专人记录局务会议纪要,人事科专人记录党组会议纪要。
问题27:议事制度有欠缺。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。印发了《关于进一步规范党组会议和局务会议有关事项的管理办法》(州审办发〔2025〕4号),厘清会议审议事项和程序,并根据工作实际和重大事项,区分了会议研究议事范围。截至2026年1月,已分开召开党组会议4次、局务会议4次。
(十二)反馈问题:基层党建主体责任压实不够方面。
问题28:“三会一课”制度落实不到位。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是严格落实组织生活制度。统一配发《支部会议记录本》,要求记录要素齐全、内容翔实,真实反映会议决策过程,杜绝“流水账”式记录。二是增强支部学习实效。创新“微党课+案例研讨+主题教育”学习模式,各支部结合审计业务开展丰富多彩的主题活动,推动理论学习从“被动听”向“主动悟”转变。三是强化监督检查机制。通过查阅记录、现场提问、党员评议等方式,重点检查“三会一课”频次、内容质量及整改落实情况,对发现的“学习形式单一”“记录不规范”等4类问题,限时督办整改,支部组织力和战斗力显著增强。
问题29:党内政治生活不严肃。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是认真召开巡察整改专题民主生活会。组织召开专题民主生活会,会前班子成员深入开展谈心谈话,广泛征求意见建议,认真撰写对照检查材料,聚焦巡察反馈的“全面从严治党责任落实不到位”“党建与业务融合不深”等突出问题,深挖思想根源。会上,班子成员逐一发言,相互批评直戳痛点,累计提出批评意见30余条,均聚焦履职担当、作风建设、风险防控等实质问题,真正实现“红脸出汗、排毒治病”的效果,为巡察整改落地见效奠定了坚实思想基础。二是规范主题党日开展。严格执行主题党日制度,结合审计业务创新开展“岁末送温暖慰问暖人心”、“助农增收强协作,廉洁聚力担使命”“迎‘七一’担使命,徙木立信强作风”等特色主题党日11次,通过“湘西审计”公众号宣传报道4篇,阅读量超1000人次。活动参与率从整改前的88%提升至95%,实现“业务工作与组织生活双促进”,有效破解“两张皮”问题,组织生活吸引力和影响力显著增强。
问题30:党建工作与业务工作融合不紧密。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是完善工作机制,强化同频共振。修订《全州审计机关2025年工作要点》,将党建工作单列章节,明确“党建促进审计高质量发展”目标,在审计项目计划、质量管控、队伍建设等任务中嵌入党建要求,实现目标、任务、措施“三统一”。创新“三会一课+审计业务+主题教育”模式,先后组织学习研讨60余次;书记上党课4人次;交流发言260人次;参加社会实践活动120人。同时党组书记张立新同志给全体党员干部上专题党课,就学习贯彻落实党的二十届四中全会精神作专题辅导。二是打造特色品牌,激发队伍活力。组织开展主题党日11次,发挥党员先锋模范作用,进一步推进机关党建工作。党建与业务“两张皮”问题有效破解,审计党建工作的引领力、融合力和品牌力全面提升。
问题31:落实“外出审计组+临时党支部”要求不到位。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是完善《州审计局临时党支部管理办法》。严格按照相关要求组建临时党支部,明确支部书记和委员职责分工,确保支部工作有序开展。2025年成立芷江县主要领导经责审计临时党支部,实现“审计工作开展到哪里,党组织就建到哪里,组织生活就跟进到哪里”,确保组织程序不缺失、支部作用不缺位、廉政教育不断档。二是建立常态化监督机制。对临时党支部组建程序、组织生活开展、作用发挥等情况开展专项督查,重点检查“是否按项目组建支部”“支委会是否每月召开”“‘三会一课’是否规范记录”等核心指标。同时,要求及时挖掘党员队伍中的先进典型、先进事迹,用身边人身边事教育激励党员干部全身心投入审计工作,充分发挥党建引领作用。
(十三)反馈问题:干部队伍建设有短板方面。
问题32:关心关爱干部不够。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是落实关心关爱。党组会专题研究公休假、困难帮扶、干部体检、工会活动等事宜。开展“谈心谈话”,深入听取干部在思想、工作、生活等方面的心声和诉求,及时做到政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀、生活上关心。二是制定审计微课堂管理办法。推动审计微课堂的常态化、制度化和规范化,开展Deepseek应用、审计质量提升、档案整理等微课堂。三是制定《湘西自治州审计局实务导师制实施办法》,选定6名师傅带6名年轻干部,举行拜师仪式并签订责任书,发挥以老带新作用,共同提高业务水平能力。
问题33:工作作风不严谨。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是强化制度执行。组织学习《湘西州审计局公文办理规定》制度,修订干部考核指标,利用信息化手段提升效率,杜绝粗疏错漏。二是针对部分提出具体问题已立行立改。因财务人员工作疏忽大意造成多支付款项已追回,核实“重复报销租车费”实为不同支出,已完善佐证。三是加强财务管控。强化凭证装订规范认知,重新装订整改完毕,将加强业务培训,落实财务流程和内控机制,提升财务人员责任意识。
问题34:干部队伍建设存在薄弱环节。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是制定《湘西自治州审计局实务导师制实施办法》,开展审计实务导师结对仪式,并签订《湘西自治州审计局审计实务导师指导责任书》,发挥传帮带作用。二是修订考核细则。修定《2026年干部职工考核管理办法》,对考核指标、加分项与平时考核、干部选拔任用、晋级晋升、职称聘用等结果运用相挂钩,进一步调动干部的积极性、主动性、创造性,激发干部队伍活力,提高工作效能。三是加强业务培训。2026年提前制定年度培训计划,拟开展全州审理业务培训、全州投资审计培训、内审单位业务培训、乡镇党政领导干部经济责任审计业务培训等,涉及培训人次210人次;派出10人参与开展“以审代训”,不断提高审计业务水平。四是优化队伍结构。持续优化公务员、事业单位人员招考、调任等方面法律和计算机专业人员,同时鼓励支持干部职工参与职称考试,2025年2人获得中级审计师职称、1人获得高级审计师职称、1人获得高级工程师职称。
问题35:干部人事工作不扎实。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。人事科按照《关于加强干部选拔任用纪实工作的若干意见》有关要求,补全2022年以来相应干部试用期满转正任职情况。加强《党政领导干部选拔任用工作条例》等政策学习,如实记录动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等选任全过程,确保可追溯、可倒查,规范选人用人行为。下一步将举一反三,自查全局干部档案,按规定补齐资料,无法找到原始材料的补充佐证或说明,确保档案规范管理。
(十四)反馈问题:完成上一轮巡察审计整改有差距方面。
问题36:对上轮巡察反馈问题整改不够到位。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。复核相关情况,督促涉及的相关经办人,使用规范发票进行报账。进一步强化单位干部职工财经纪律意识,组织学习《湘西自治州州直单位差旅费管理办法》及相关补充规定,提升干部职工对财经制度的理解与执行能力,推动全局财务会计管理行为更加规范有序,从源头上防范财务风险。同时,集中组织传达并学习了湖南省关于落实中央八项规定精神实施细则及巩固学习教育成果的相关重要文件精神,并为后续“湘办通”的使用做好准备。
问题37:对省审计反馈问题整改有欠缺。
整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是采取措施立行立改。针对部分审计项目档案资料存放不规范问题,审计组已及时将相关审计调查资料复印件补充归入对应项目档案。二是举一反三自查整改。组织全局审计干部完成2023年至今108个审计项目档案的全面自查,共纠正补充60个项目档案卷宗的遗漏资料375件,补办审核审批记录5处。
三、持续深化后续整改,巩固提升整改成效
当前,州审计局党组巡察整改工作虽已取得阶段性成效,但在统筹推进深层次问题整改方面仍需持续发力、久久为功。局党组将进一步提高政治站位,深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述和指示批示精神,坚决落实州委关于巡察整改的各项部署要求,以更高标准、更严要求、更实举措抓好后续整改工作。始终坚持目标任务不变、标准要求不降、工作力度不减,对所有整改事项实行常态化台账管理和动态跟踪,确保件件有回应、事事有落实、整改见成效。特别是对已完成整改但需长期坚持的事项,将定期组织开展“回头看”,坚决防止问题反弹回潮,切实巩固和拓展整改成果,做到常抓不懈、久久为功,确保各项整改要求落实落细落到位。下一步,局党组将把巡察整改与推动审计事业高质量发展、服务全州中心大局紧密结合起来,以巡察整改为契机,全面检视和改进工作中的薄弱环节,持续加强自身建设,不断提升审计监督效能,切实做好巡察“后半篇文章”,以实实在在的整改成效和审计工作成果,向上级党组织和全州人民交上一份满意的答卷。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0743—8223636;电子邮箱:xxzsjj0743@163.com。
中共湘西自治州审计局党组
2026年4月21日





